Uzņēmuma iekšējais audits un dokumentālā revīzija Drukāt

 

Apgūstot kursu pratīsiet izprast un plānot uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu, pārzināsiet grāmatvedības kontroles procedūras, dažādu uzņēmuma grāmatvedības iekšējo operāciju būtību, spēsiet pieņemt atbilstošus lēmumus dažādās finansu situācijās.

MĒRĶAUDITORIJA


Uzņēmumu vadītāji, grāmatveži un citi interesenti.

METODOLOĢIJA


Mācības ievada kursa prezentācija un dalībnieku aktuālo mācību vajadzību noskaidrošana mācību tematu kontekstā.
Paralēli teorētiskām zināšanām tiek apgūtas praktiskās iemaņas. Tiks risināti praktiski piemēri un izsniegti mācību materiāli.

KURSA SATURS


1. Audita vispārējs raksturojums.
2. Audita standarti un normas.
3. Likumdošanas akti, kuri regulē revidentu darbību.
4. Izlases audits un tā plānošanas programma.
5. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas izveidošanās nepieciešamības pamatojums.
6. Iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas un struktūra.
7. Iekšējās kontroles sistēmas mērķi un izdevumi un tās saistība ar citām vadības funkcijām.
8. Grāmatvedības kontroles procedūras.
9. Uzņēmuma darbības sadalīšana saimniecisko darījumu ciklos.
10. Iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijas veidošana un personāla iesaistīšana kontroles pasākumu veikšanā.
11. Grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvs un uzskaites politikas audits.
12. Uzņēmuma skaidrās naudas operācijas audits un revīzija.
13. Uzņēmuma bankas operāciju audits, norēķinu operāciju audits.
14. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu uzskaites operāciju audits.
15. Finansu ieguldījumu audits (operācijas ar vērtspapīriem).
16. Darba apmaksa un tās aprēķināšanas pārbaude.
17. Materiālo krājumu, ātri nolietojamo priekšmetu uzskaites audits.
18. Produkcijas ražošanas un finansu rezultāta noteikšanas audits.
19. Norēķinu ar pircējiem un kreditoriem uzskaites organizēšanas kārtība un pārbaude.
20. Pašu un piestādītā kapitāla uzskaites audits.
21. Tirdzniecības operāciju uzskaites audits.
22. Finansu rezultātu aprēķināšanas un peļņas izmantošanas audits.
23. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa audits.
24. Iekšējās revīzijas organizācijas īpatnības, vadības kontroles sastāvdaļas.
25. Iekšējās kontroles sistīemas dokumentācijas veidošana un personāla iesaitīšana kontroles pasākumu veikšanā.

26. Iekšējās kontroles procedūras datorgrāmatvedības apstākļos.

KURSA ILGUMS


24 h, sešas darba dienas no plkst.18:00 - 21:00

LEKTORS


Biznesa augstskolas Turība lektori.

REZULTĀTS


Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra sertifikāts.

DALĪBAS MAKSA


EUR 289.19.  Maksā iekļauti mācību un izdales materiāli, kafijas pauze, PVN 21%.

NORISES VIETA


SIA "Biznesa augstskola Turība" telpās Rīgā, Graudu ielā 68.

 

UZZIŅAS


Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem.

 
2014 yili vizyona giren thor 2 izle filmi ilk kez dvxfilm.com adresinde sizlerle, dikkatli olun gelmis gecmis en iyi online film izleme sitesi ile karsilasacaksiniz.
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv